为更好贯彻落实二十届中央纪委四次全会提出的以各类监督贯通协调为保障,深化拓展纪检监察监督与审计监督、财会监督、统计监督等协作配合机制,近日,海开控股纪委组织召开纪检监察监督与内部审计工作交流会。
会议听取了公司2025年度内部审计开展情况的汇报,对审计中发现的问题进行了深入分析,并就如何加强风险管控、预防廉政风险进行了充分交流,进一步理清了2026年度监督工作思路、监督工作重点和监督具体措施。
会议强调,一是要健全贯通协同工作机制。监察专员办公室与风险防控部门强化协作配合,建立常态化沟通机制,加强信息互通、监督联通、资源共享。二是要拓展贯通协同深度广度。坚持同频共振、同向发力,深挖细查审计发现问题背后的“责风腐”问题,严肃查处违规违纪案件。三是要做实贯通协同“后半篇文章”。将审计整改情况纳入纪律监督重点,加强日常监督力度,确保审计整改全面落实到位。
探索国有企业内部审计监督与纪检监督的深度融合,不仅是提升企业内部治理水平的关键举措,更是保障国有资产安全、促进企业健康发展的必然要求。后续公司纪委将持续加大与审计沟通交流力度,同时积极运用监督执纪“四种形态”,做到问题早发现早提醒早纠正,切实提升监督质效,护航公司高质量发展。(文/高羽翀)